厚普股份(300471)2024年度财报深度分析
一、核心财务数据概览
指标 2024年度 同比变化
营业总收入 6.34亿元 -32.28%
归母净利润 -8015.91万元 -14.19%
扣非净利润 -7588.79万元 +12.88%
基本每股收益 -0.1983元 -
总资产 22.33亿元 -6.72%
净资产 11.48亿元 -6.00%
二、经营业绩分析

1. 收入大幅下滑 :公司实施以利润为导向的战略调整,主动放弃盈利能力弱的订单,导致营业收入同比下降32.28%。

2. 毛利率改善 :虽然收入规模缩减,但主营业务毛利率有所提升,显示产品结构优化取得一定成效。

3. 航空业务拖累 :航空零部件业务因客户价格调整导致毛利率下降,对整体业绩产生负面影响。

4. 费用压力 :期间费用维持在较高水平,业务毛利额尚无法完全覆盖费用支出。

5. 特殊事项影响 :子公司股权激励股份支付费用及另一子公司破产重整进一步加剧亏损。

三、财务健康状况

1. 资产规模收缩 :总资产同比下降6.72%,净资产下降6%,反映公司整体规模收缩。

2. 现金流压力 :2024年中报显示经营性现金流为负,资金占用增加,产业园持续投入及偿还贷款导致货币资金减少43.96%。

3. 融资计划 :公司拟向特定对象发行股票募集不超过4.22亿元补充流动资金,显示资金需求迫切。

四、行业背景与战略展望

1. 政策支持 :氢能产业作为国家能源战略重要组成部分,长期发展前景明确。

2. 战略调整 :公司短期牺牲规模换取盈利质量提升,但转型效果尚未充分显现。

3. 未来挑战 :需平衡收入规模与盈利能力,解决航空业务毛利率下滑问题,优化费用结构。

五、投资建议

1. 风险提示 :连续亏损状态、业务转型不确定性、子公司重整风险。

2. 关注要点 :氢能业务发展进度、定增实施情况、毛利率持续改善能力。

3. 长期价值 :需观察公司在国家氢能战略中的定位及实际业务突破。