赛摩智能(300466)2024年度财报深度分析
一、核心财务数据概览
指标 2024年数据 同比变化
营业总收入 2.39亿元(半年报) -36.46%
净利润 272.82万元(半年报) -82.12%
全年净利润预测 亏损7200-8800万元 -
基本每股收益 0.0051元(半年报) -82.11%
总资产 13.83亿元 -
经营活动现金流净额 542.49万元(半年报) 大幅增长
二、经营状况分析

1. 收入下滑明显 :2024年上半年营业收入同比下降36.46%,主要原因是自动化仓储及物流业务收入大幅下降,同时部分产品/集成项目单价承压。

2. 盈利能力恶化 :半年报净利润同比下降82.12%,全年预计亏损7200-8800万元,反映公司主营业务面临严峻挑战。

3. 现金流改善 :经营活动产生的现金流量净额较同期大幅增长,显示公司在回款管理方面有所改善。

4. 业务结构变化 :智能装备板块传统计量检测类业务相对稳定,但自动化仓储及物流业务成为主要拖累因素。

三、财务风险提示

公司存在7项财务风险,主要涉及以下方面:

四、行业竞争力评估

1. 行业地位 :在装备制造行业2631家企业中排名1592位,处于行业中下游水平。

2. 成长能力 :排名2319/2631,显示公司成长性显著低于行业平均水平。

3. 综合财务状况 :近五年总体财务状况低于行业平均水平,其中现金流和偿债能力一般,营运能力相对较好。

五、投资建议

1. 短期谨慎 :鉴于公司2024年预计大幅亏损,且主营业务面临严峻挑战,建议投资者保持谨慎态度。

2. 关注转型 :需密切关注公司业务结构调整和降本增效措施的实际效果。

3. 长期观察 :公司拥有134项专利和16个行政许可,技术积累尚可,但需观察能否有效转化为市场竞争力。

重要提示:本分析基于已公开的2024年半年报及全年业绩预告,完整年度报告披露后可能存在数据调整。