麦捷科技(300319)2024年年度报告深度分析
一、核心财务指标
指标 2024年 同比变化
营业收入 31.50亿元 +4.42%
归母净利润 3.33亿元 +23.49%
扣非净利润 2.92亿元 +26.77%
基本每股收益 0.3837元 +21.73%
注:数据截至2024年12月31日,同比变化基于2023年同期数据。
二、业务结构分析
分类维度 业务构成 营收占比
按产品 电子元器件 49.4%
LCM液晶显示模组 46.1%
按行业 电子制造业 99.74%
按地区 境内 73.9%
境外 26.1%
三、盈利能力与效率

毛利率提升: 2024年综合毛利率达19.94%,较2023年提升0.92个百分点,反映产品结构优化成效。

净资产收益率: 加权ROE为3.41%,同比提升0.89个百分点,资本使用效率持续改善。

现金流表现: 经营性现金流净额4.35亿元,虽同比微降1.1%,但仍保持健康水平。

四、战略发展动态

1. 技术布局: 积极投入6G通讯技术研发,滤波器等射频产品有望成为未来增长点。

2. 市场拓展: 已为云计算、AI服务器领域提供产品服务,但具体客户合作尚未披露。

3. 产能建设: 总资产同比增长13.7%至67.94亿元,显示持续投入产能扩张。

五、风险提示

1. 负债增长: 有息负债同比激增2618.88%至1.98亿元,需关注偿债压力。

2. 客户集中度: 应收账款达9.76亿元,占营收比例较高,存在回款风险。

3. 行业竞争: 电子元器件行业技术迭代加速,需持续保持研发投入强度。