指标 | 2024年 | 同比变化 |
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营业收入 | 10.07亿元(半年报) | +2.61% |
净利润 | 912.97万元(半年报) | -73.23% |
扣非净利润 | 737.01万元(一季报) | +104.67% |
经营活动现金流 | -1.28亿元(半年报) | 显著恶化 |
行业环境: 汽车装备制造业持续承压,但新能源领域需求增长。公司智能焊装生产线、移动机器人等产品面临非标定制化带来的成本压力。
战略调整:
订单储备: 2022年底未执行订单达40.11亿元,但2024年半年报未更新该数据,需关注订单转化效率。
产能布局:
投资者沟通: 公司表示将按规披露2024年完整年报(预计2025年4月23日),当前信息存在滞后性。
维度 | 评估 |
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成长性 | 新业务拓展具备潜力,但传统业务增速放缓 |
盈利能力 | 毛利率承压,净利率显著下滑 |
财务健康度 | 现金流恶化,应收账款达5.11亿元 |
估值水平 | PE(2023年)约64倍,高于行业平均 |