银河磁体(300127)2024年年度财报深度分析
一、核心财务指标
指标 2024年 同比变化
营业总收入 7.99亿元 -3.04%
归母净利润 1.47亿元 -8.58%
扣非净利润 1.44亿元 -8.71%
毛利率 32.23% +0.08%
净利率 18.42% -5.71%
每股收益 0.46元 -8.0%
二、季度业绩表现
季度 营业收入 同比变化 归母净利润 同比变化
Q4 2.09亿元 +7.65% 3328.33万元 +122.02%
Q3 1.89亿元 - 3849.41万元 -27.69%

第四季度业绩显著改善,净利润同比大幅增长122.02%,显示公司经营状况在年末有所好转。

三、业务结构分析
业务分类 收入(亿元) 占比
粘结磁体 7.46 93.4%
热压磁体 0.5754 7.2%
钐钴磁体 0.1648 2.1%
其他 0.0365 0.5%

公司业务高度集中于粘结磁体产品,占比超过93%,产品结构较为单一。

四、财务健康状况
指标 数值 变化
应收账款 2.40亿元 占净利润163.75%
货币资金 5.05亿元 -
短期借款 557.35万元 -97.96%
经营活动现金流 0.89元/股 +1045.48%

应收账款体量较大,但现金流状况显著改善,主要得益于本期采购原材料支付的现金减少。

五、股东回报

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),分红总额约1.13亿元,占净利润的76.87%。

这一分红政策显示公司在业绩下滑情况下仍重视股东回报,维持了较高的分红比例。

六、风险提示
  1. 应收账款占净利润比例高达163.75%,存在一定回款风险
  2. 产品结构单一,粘结磁体占比过高,抗风险能力较弱
  3. 在建工程大幅增加8197.51%,需关注项目投产后的效益
  4. 原材料价格波动可能继续影响公司毛利率水平

分析日期:2025年05月09日

注:以上分析基于公司公开披露的2024年年度报告数据,投资者应结合自身风险偏好谨慎决策。