侨银股份(002973)2024年度报告深度分析
一、核心财务指标
指标 2024年 同比变化
营业收入 39.14亿元 -0.74%
扣非归母净利润 3.09亿元 +1.12%
经营活动现金流净额 - +98.29%
毛利率 26.86% (连续五年增长)
三费费率 13.23% -0.88%
二、经营亮点分析

1. 数智化转型成效显著 :公司通过智能化管理系统实现精细化管理,推动"三费费率"同比下降0.88%,成本控制能力持续增强。

2. 现金流质量大幅改善 :经营活动产生的现金流量净额同比提升98.29%,反映公司经营质量实质性提升。

3. 盈利能力持续优化 :毛利率达26.86%,较2020年提升2.93个百分点,展现业务结构优化成果。

4. 应收账款管理改善 :周转效率提升带动资金流动性增强,缓解了行业普遍存在的回款压力。

三、潜在风险提示

1. 营业收入同比微降0.74%,显示主营业务增长面临行业竞争压力。

2. 2024年中报显示归母净利润同比下降13.68%,全年虽实现正增长,但业绩波动性需关注。

3. 城市服务行业政策敏感性较高,需警惕地方政府支付能力变化带来的影响。

四、分红与股东情况

• 2023年度利润分配方案:每10股派1元(含税),总计派发4086.65万元,已于2024年6月5日实施完毕

• 报告期内实际控制人未发生变更

• 无优先股股东及存续债券

注:以上分析基于公司2024年年度报告及公开市场信息整理,数据截至2025年4月29日。投资者决策需结合全面信息审慎判断。