长高电新(002452)2024年度财报深度分析
核心财务表现
指标 2024年 2023年 同比变化
营业收入(亿元) 16.8-17.5(预告) 14.93 12.5%-17.2%
归母净利润(亿元) 2.43-2.7(预告) 1.73 40.4%-56%
扣非净利润(亿元) 2.36-2.63(预告) 1.56 51.65%-69%
基本每股收益(元) 0.3917-0.4353 0.279 40.4%-56%
2024年业绩增长主要驱动因素:1)电网投资加速背景下订单增长;2)高毛利产品(如550kV GIS)占比提升;3)资产减值风险已充分释放(2023年计提商誉减值0.26亿元)。
业务板块分析

1. 输变电设备制造(核心业务)

2. 电力工程服务

行业机遇与公司战略

行业背景:

公司战略:

估值与投资建议
估值指标 当前值 行业平均
PE(TTM) 17.71-19.68倍 22.5倍
PB(LF) 2.05倍 2.8倍
PS(TTM) 3.06倍 3.5倍
机构预测:2024-2026年归母净利润CAGR约35%,当前估值低于行业平均。核心关注点:1)550kV GIS订单持续性;2)GIL产线投产进度;3)配网设备市占率提升情况。