皖通科技(002331)2024年年度报告深度分析

一、财务表现概览
指标 2024年 2023年 同比变化
营业收入(元) 1,211,528,094.90 1,013,194,717.79 +19.58%
归属于上市公司股东的净利润(元) 36,916,523.32 -78,409,974.42 +147.08%
扣除非经常性损益的净利润(元) 17,865,300.58 -74,159,905.87 +124.09%
基本每股收益(元/股) 0.0900 -0.1911 +147.10%

皖通科技2024年实现 扭亏为盈 ,营业收入同比增长19.58%,净利润同比大幅增长147.08%,扣非净利润同样实现显著增长,表明公司主营业务盈利能力明显增强。

二、业务板块分析
业务板块 收入(元) 占总收入比例 同比增长
高速公路业务 633,161,926.12 52.26% +28.54%
港口航运业务 190,444,525.45 15.72% +35.95%
智慧环保业务 248,648,428.53 20.52% +26.95%

公司三大主营业务均实现 两位数增长 ,其中港口航运业务增速最快,达35.95%。高速公路业务仍是公司收入的主要来源,占比超过50%。

三、利润分配方案

公司董事会审议通过的2024年度利润分配预案为:

四、业绩驱动因素
  1. "走出安徽、走向全国"战略 取得成效,市场拓展成果显著
  2. 聚焦主要业务发展,精耕现有优势业态,积极开拓多元化新市场
  3. 持续进行内部精益管理,推进降本增效、运营改善等举措
  4. 合并华通力盛(北京)智能检测集团有限公司带来业绩提升
  5. 收回股权转让款及长账龄保证金,计提减值较上年同期减少
五、审计意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表出具了 标准无保留意见 的审计报告(报告文号:中兴华审字(2025)第015103号),认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

六、潜在风险提示
七、总结与展望

皖通科技2024年实现了 经营状况的显著好转 ,从亏损转为盈利,各项财务指标均呈现积极变化。公司通过战略调整、业务聚焦和管理优化,有效提升了盈利能力。未来,公司需要继续巩固现有业务优势,同时谨慎应对市场竞争和商誉减值等风险挑战,以实现可持续发展。