禾盛新材(002290)2024年年度财报深度分析
一、核心财务指标
指标 2024年 同比变化
营业总收入 25.26亿元 +7.93%
归母净利润 9790.98万元 +18.29%
扣非净利润 9926.08万元 +26.40%
毛利率 10.52% -2.78%
净利率 3.73% +5.49%
每股收益(EPS) 0.39元 +18.18%
二、季度表现分析

第四季度表现尤为突出:

全年业绩增长主要得益于下半年经营改善,特别是第四季度盈利能力的显著提升。

三、现金流与财务结构
项目 金额/比例 变动情况
应收账款/净利润比 492.51% 需重点关注
每股经营性现金流 0.8元 -17.06%
三费占比(销售/管理/财务) 2.43% -14.95%

财务费用大幅下降151%,主要源于利息支出减少及汇兑收益增加。

四、业务发展与战略

作为家电外观复合材料(PCM/VCM)领域的领军企业,公司:

产品广泛应用于冰箱门板、洗衣机箱体等家电领域,技术优势明显。

五、风险提示
  1. 应收账款高企 :占净利润比达492.51%,需关注回款能力
  2. 毛利率下滑:同比下降2.78个百分点,反映成本压力
  3. 经营性现金流下降:同比减少17.06%,需关注运营资金管理
六、投资建议

公司2024年业绩整体表现稳健,呈现以下特点:

建议投资者关注公司后续的应收账款管理改善情况以及新产品开发进展。