常铝股份(002160)2024年年度报告深度分析

一、核心财务数据概览
指标 2024年 同比增长
营业收入(亿元) 78.18 13.73%
归母净利润(万元) 7,077.08 368.46%
扣非净利润(万元) 6,045.12 538.19%
基本每股收益(元) 0.0685 -
加权平均ROE 1.93% 上升1.51个百分点
二、业绩增长驱动因素分析

1. 新能源电池结构件业务突破 :公司高毛利的新能源电池结构件业务发展持续向好,为本期增量利润带来重要贡献。

2. 研发投入与产品创新 :公司持续加大研发投入,优化供应链,推出多款新产品,显著提升市场竞争力。

3. 海外市场拓展 :积极开拓国际市场,扩大业务版图,实现收入多元化增长。

4. 政策红利 :受益于新能源材料相关政策支持,市场需求快速增长,公司抓住机遇扩大市场份额。

三、盈利能力分析
指标 2024年 同比变化
毛利率 11.8% 上升11.71个百分点
净利率 0.87% 上升298.22%
三费占比 6.38% 上升3.03个百分点

注:尽管净利率绝对值仍偏低,但 盈利能力改善显著 ,扣非净利润增速(538.19%)远超营收增速(13.73%),显示主营业务盈利质量提升。

四、风险提示

1. 现金流状况 :货币资金/流动负债仅为24.61%,近3年经营性现金流均值/流动负债为-5.85%,需关注流动性风险。

2. 债务压力 :有息资产负债率达32.77%,财务费用占比上升,需关注偿债能力。

3. 应收账款风险 :应收账款/利润高达11837%,显示回款压力较大。

4. 周期性风险 :公司业绩具有周期性特征,需关注行业景气度变化。

五、估值分析

截至2025年3月14日收盘价计算:

估值水平显示市场对公司 未来成长性有较高预期 ,但需警惕业绩能否持续高速增长。

六、投资建议

1. 短期 :业绩超预期可能带来股价催化,但需警惕高增长后的估值回调风险。

2. 中长期 :关注公司新能源业务发展、研发成果转化及现金流改善情况。

3. 风险控制 :建议设置止损位,密切关注季度业绩兑现情况及行业政策变化。