英特集团(000411)2024年年度报告深度分析

一、核心财务指标分析
指标 2024年 2023年 同比变化
营业收入(元) 33,351,653,828.95 32,052,121,586.44 +4.05%
归属于上市公司股东的净利润(元) 525,522,107.14 488,732,096.82 +7.53%
扣除非经常性损益的净利润(元) 510,000,000.00 405,000,000.00 +25.74%

2024年,英特集团在医药流通领域保持稳健发展,营业收入实现4.05%的增长。值得注意的是,扣非净利润同比大幅增长25.74%,表明公司核心业务的盈利能力和经营质量显著提升。

二、业务板块表现
业务板块 收入(亿元) 占总收入比例 同比增长
医药批发 299.33 89.75% +2.90%
医药零售 31.78 9.53% +15.46%

医药批发业务仍是公司收入的主要来源,但医药零售业务表现出更强劲的增长势头,同比增长15.46%,反映出公司在终端市场的布局和拓展策略初见成效。

三、资产与规模变化

截至2024年末,公司总资产规模达到157.89亿元,较2023年末增长13.52%。归属于上市公司股东的净资产为43.56亿元,同比增长2.42%。

在行业中的规模排名:

四、投资活动与现金流

2024年公司投资活动现金流入小计同比减少77.78%,这一显著变化值得关注。可能反映出公司在投资策略上的调整或外部环境变化的影响。

五、综合评价

英特集团2024年整体表现稳健,核心业务盈利能力显著增强。公司在医药批发领域保持稳定增长的同时,零售业务展现出良好的发展潜力。扣非净利润的大幅增长表明公司经营质量提升,成本控制和运营管理成效显著。

未来需关注:

  1. 医药零售业务的持续拓展情况
  2. 投资活动现金流的后续变化
  3. 行业政策变化对公司业务的影响