蜀道装备(300540)2024年年度报告深度分析

一、核心财务数据概览
指标 2024年 同比变化
营业收入 8.62亿元 +28.90%
归属于上市公司股东的净利润 7,236.68万元 +121.67%
扣除非经常性损益的净利润 3,856.81万元 +1093.69%
全年新签合同额 13.35亿元 +33.1%
注:非经常性损益主要来源于债务重组收益3,377.09万元
二、业务发展分析

2024年,蜀道装备主营业务表现突出:

三、费用与研发投入分析
费用类别 2024年金额 同比变化
销售费用 1,324.29万元 -29.09%
管理费用 11,535.35万元 +51.96%
财务费用 -563.59万元 -12.76%
研发费用 3,158.31万元 +12.43%
注:管理费用增长主要源于人工费用、股权激励摊销及中介费用增加
四、风险因素与关注点
  1. 应收账款风险:公司虽加强了催收力度,但业务扩张可能带来应收账款管理压力。
  2. 非经常性损益影响:剔除债务重组收益后,核心业务盈利能力需持续关注。
  3. 管理费用增速:51.96%的增速显著高于营收增速,需关注管理效率匹配度。
  4. 氢能业务投入:研发投入持续增加,但短期盈利贡献尚不明确。
五、分红方案与股东回报

2024年度利润分配预案:

六、未来展望

公司战略定位为"以深冷技术装备制造为核心,以交通服务装备制造为支撑,大力拓展气体投资运营、清洁能源投资运营等业务"。2025年重点关注: