广电计量(002967)2024年度财报深度分析

核心财务指标

指标 2024年 同比变化
营业总收入 32.07亿元 +11.01%
归母净利润 3.52亿元 +76.59%
每股收益 0.58元 +76.88%
分红方案 10派1.5元(含税)

公司实现连续5年营收增长,2024年业绩显著超市场预期,净利润增速大幅领先收入增速,反映盈利能力持续优化。

经营亮点分析

1. 业务结构优化

公司在低空经济检测和半导体检测领域取得突破性进展,新质检测业务成为增长新引擎。研发投入占比提升至8.2%,高于行业平均水平。

2. 运营效率提升

员工总数6058人,人均创收52.9万元,同比提升9.3%;净利率提升至11%,较上年同期提高4.2个百分点,规模效应逐步显现。

3. 现金流改善

经营性现金流净额达4.12亿元,同比增长83%,净利润现金比率为117%,盈利质量优异。

行业对比与估值

指标 广电计量 行业平均
PE(TTM) 28.5倍 35.2倍
ROE 12.8% 9.5%
营收增速 11.01% 8.3%

公司估值低于检测认证行业平均水平,但成长性和盈利能力显著优于同业,存在估值修复空间。

未来展望

机构预测2025年营收将达36.5亿元(+13.8%),净利润4.1亿元(+16.5%)。重点关注:

风险提示:新业务拓展不及预期、行业竞争加剧、应收账款周转率下降(当前1.98次/年)