指标 | 2024年 | 同比变化 |
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营业总收入 | 107.02亿元 | 下降1.76% |
归母净利润 | 2.82亿元 | 下降44.18% |
毛利率 | 42.78% | 下降0.01个百分点 |
净利率 | 3.82% | 下降37.75% |
每股收益 | 0.07元 | 下降46.15% |
2024年公司业绩呈现明显季节性波动:
现金流状况:全年经营性现金流净额同比下降17.88%,应收账款规模达净利润的10.11倍,显示回款压力较大。
费用控制:三费(销售/管理/财务)合计37.45亿元,占营收比达35%,同比增加3.2个百分点。
业务结构优化:个检业务占比超30%,较上年提升10个百分点,客单价保持稳定提升。
公司持续推进"AI+医疗"战略转型:
转型效果体现在第三季度业绩的显著改善,但全年来看仍面临增收不增利的挑战。
行业机遇:中国体检市场规模预计2025年达3900亿元,个人健康管理需求持续升级。
主要风险: