亚联机械(001395)2024年度财务报告深度分析
核心财务指标概览
指标
2024年度
同比变化
营业收入
8.66亿元
+33.88%
归母净利润
1.54亿元
+49.5%
扣非净利润
1.41亿元
显著增长
业绩增长驱动因素
亚联机械2024年表现出
超行业平均水平的增长态势
,主要源于:
人造板设备市场需求持续释放,公司作为行业领先企业充分受益
上市后资本实力增强(2025年1月27日深交所主板上市),产能扩张与研发投入加大
产品结构优化,高毛利产品占比提升
盈利能力分析
净利润增速(49.5%)显著高于营收增速(33.88%),表明:
规模效应显现,单位成本下降
费用管控成效显著,期间费用率优化
非经常性损益约1300万元,对利润贡献有限
行业地位与发展战略
公司定位
"人造板设备制造专家"
,通过:
持续聚焦主业,提升核心设备竞争力
利用上市平台整合产业链资源
拓展海外市场,寻求第二增长曲线
风险提示
下游人造板行业周期性波动风险
原材料价格波动对毛利率的影响
上市后管理能力与业务规模的匹配挑战