2024年,模塑科技实现营业总收入71.36亿元,同比下降18.18%;归母净利润6.26亿元,同比增长39.46%;扣非净利润5.18亿元,同比增长13.7%。第四季度表现尤为突出,归母净利润同比大幅增长141.86%。
指标 | 2024年 | 同比变化 |
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营业总收入 | 71.36亿元 | -18.18% |
归母净利润 | 6.26亿元 | +39.46% |
扣非净利润 | 5.18亿元 | +13.7% |
经营活动现金流净额 | 12.06亿元 | +16.5% |
基本每股收益 | 0.68元 | - |
1. 现金流表现优异:净利润现金含量高达208.20%,自由现金流占收入比为9.42%,显示公司现金流管理能力突出。
2. 运营效率高:总资产周转率0.80次/年,应收账款周转率4.31次/年,存货周转率6.12次/年,均处于行业领先水平。
3. 盈利能力提升:在营收下降的情况下,通过成本控制和业务结构调整,实现了净利润的大幅增长。
4. 资产质量良好:期末总资产83.64亿元,归母净资产34.87亿元,较上年末增长0.6%。
1. 收入下滑风险:营业总收入同比下降18.18%,显示公司面临一定的市场压力。
2. 存贷双高风险:货币资金17.91亿元,短期借款20.77亿元,存在一定的流动性风险。
3. 成长性不足:营业利润同比增长率平均为-120.55%,显示公司长期成长性面临挑战。
公司主营业务未发生重大变化,仍专注于汽车保险杠等外饰系统及轻量化零部件的生产。在保持传统汽车品牌合作的同时,积极拓展新能源汽车市场。
医疗健康业务方面,公司旗下医院门诊量和手术量有所增长,但面临医保政策变化的挑战。公司计划继续推进医疗服务质量提升和业务扩展。
公司管理层对市场前景持谨慎乐观态度,未来将继续关注行业动态并调整经营策略。主要发展方向包括:
值得注意的是,公司2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
审计机构对模塑科技2024年度财务报表出具了标准无保留意见。审计重点包括:
审计结果显示公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况和经营成果。
截至2025年3月31日,股东户数为6.15万户,较上期末减少3.89%。户均持股数量增加,显示机构投资者持股比例可能有所提升。