创元科技(000551)2024年年度报告深度分析

一、核心财务指标
指标 2024年 同比变化
营业总收入 41.92亿元 -3.03%
归母净利润 2.51亿元 +61.39%
扣非净利润 2.23亿元 +77.81%
毛利率 23.83% +10.74%
净利率 9.07% +45.06%
加权ROE 10.10% +3.39%

关键观察:尽管营收小幅下滑,但盈利能力显著提升,净利润增速远超行业平均水平,反映公司产品结构优化成本控制能力增强

二、分业务板块表现
业务板块 收入(亿元) 占比 毛利率
洁净设备及工程 22.52 53.73% 17.13%
输变电高压瓷绝缘子 7.58 18.08% 33.53%
精密轴承 7.15 17.06% 37.35%
磨具磨料 1.87 4.47% 18.97%
测绘仪器 1.30 3.10% 26.41%

业务亮点:形成"双主业+多板块"格局,其中高压瓷绝缘子和精密轴承业务毛利率显著高于平均水平,成为利润增长核心驱动力。

三、运营效率与现金流
指标 2024年 同比变化
三费占比 8.3% -2.9%
经营性现金流净额 4.64亿元 +111.79%
每股现金流 1.15元 +111.82%
有息负债 3.64亿元 -46.56%
货币资金 12.46亿元 +7.16%

运营改善:通过智能制造转型全面预算管理,实现费用率下降与现金流大幅改善,资产负债结构持续优化。

四、股东回报与估值
五、战略展望与风险提示

增长动力:

潜在风险: